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目录
共236章
倒序
1 _1_一、税收的产生
2 _2_二、税收的特征
3 _3_三、税收的分类
4 _4_四、税收的作用
5 _5_一、总则
6 _6_二、纳税义务人
7 _7_三、征税对象
8 _8_四、税目
9 _9_五、税率
10 _10_六、纳税环节
11 _11_七、纳税期限
12 _12_八、纳税地点
13 _13_九、税收减免
14 _14_十、罚则
15 _15_一、税务登记制度
16 _16_二、纳税申报制度
17 _17_三、税款缴纳制度
18 _18_四、税款征收制度
19 _19_五、税务检查制度
20 _20_“一、应交税费”科目
21 _21_二、“主营业务税金及附加”科目
22 _22_一、单项选择题(每题只有一个选项是正确的)
23 _23_二、判断题
24 _24_三、问答题
25 _25_一、增值税的概念
26 _26_二、增值税的特点
27 _27_三、增值税纳税义务人
28 _28_一、增值税的征税对象及范围
29 _29_二、增值税税率
30 _30_三、增值税纳税人混合经营和兼营
31 _31_四、增值税纳税人的视同销售行为
32 _32_一一、般纳税人增值税的计算
33 _33_二、小规模纳税人增值税的计算
34 _34_一、增值税纳税环节
35 _35_二、增值税纳税义务发生时间
36 _36_三、增值税纳税期限
37 _37_四、增值税纳税地点
38 _38_五、增值税减免税规定
39 _39_六、增值税专用发票的管理
40 _40_七、增值税的纳税申报
41 _41_一一、般纳税人增值税业务的会计处理
42 _42_二、小规模纳税人增值税业务的会计处理
43 _43_一、单项选择题
44 _44_二、多项选择题
45 _45_三、判断题
46 _46_四、计算题
47 _47_五、增值税账务处理题
48 _48_六、问答题
49 _49_一、消费税的概念
50 _50_二、消费税的特点
51 _51_三、消费税纳税义务人
52 _52_一、消费税的征税对象和范围
53 _53_二、消费税的税率
54 _54_一、直接销售应税消费品应纳税额的计算
55 _55_二、自产自用的应税消费品应纳税额的计算
56 _56_三、委托加工的应税消费品应纳税额的计算
57 _57_四、进口的应税消费品应纳税额的计算
58 _58_一、消费税的纳税环节
59 _59_二、消费税的纳税义务发生时间
60 _60_三、消费税的纳税期限
61 _61_四、消费税的纳税地点
62 _62_五、消费税的减免税规定
63 _63_六、消费税的纳税申报
64 _64_一、会计科目的设置和使用
65 _65_二、消费税的会计处理
66 _66_一、单项选择题
67 _67_二、多项选择题
68 _68_三、判断题
69 _69_四、计算题
70 _70_五、消费税账务处理题
71 _71_六、问答题
72 _72_一、营业税的概念
73 _73_二、营业税的特点
74 _74_一、营业税的纳税人和扣缴义务人
75 _75_二、营业税的征税范围
76 _76_三、营业税的应税行为
77 _77_四、营业税的税目、税率
78 _78_一、营业税的计税依据
79 _79_二、营业税应纳税额的计算
80 _80_三、营业税的税收优惠
81 _81_一、营业税的缴纳
82 _82_二、营业税纳税申报
83 _83_一、账户的设置
84 _84_二、营业税的基本账务处理
85 _85_三、具体行业的账务处理
86 _86_一、单项选择题
87 _87_二、多项选择题
88 _88_三、判断题
89 _89_四、计算题
90 _90_一、城市维护建设税的概念
91 _91_二、城市维护建设税的特点
92 _92_三、城市维护建设税的纳税人
93 _93_四、城市维护建设税的征税范围及对象
94 _94_一、计税依据及税率
95 _95_二、应纳税额的计算
96 _96_三、税收优惠
97 _97_四、征收管理
98 _98_一、教育费附加的概念
99 _99_二、征收范围及计征依据
100 _100_三、计征比率
101 _101_四、教育费附加的计算
102 _102_五、减免规定和征收管理
103 _103_六、城市维护建设税和教育费附加涉税业务的账务处理
104 _104_一、单项选择题
105 _105_二、多项选择题
106 _106_三、判断题
107 _107_四、计算题
108 _108_一、关税的概念
109 _109_二、关税的特点
110 _110_三、关税的作用
111 _111_四、关税的分类
112 _112_一、关税的纳税义务人
113 _113_二、关税的征收对象
114 _114_三、关税税则
115 _115_一一、般进口货物的完税价格
116 _116_二、特殊进口货物的完税价格
117 _117_三、出口货物的完税价格
118 _118_四、进出口货物完税价格中的运输及相关费用与保险费的计算
119 _119_五、应纳税额的计算
120 _120_一、关税缴纳
121 _121_二、关税的强制执行
122 _122_三、关税退还
123 _123_四、关税补征和追征
124 _124_五、关税纳税争议
125 _125_六、原产地规定
126 _126_七、关税减免
127 _127_一、单项选择题
128 _128_二、多项选择题
129 _129_三、判断题
130 _130_四、计算分析题
131 _131_一、资源税概述
132 _132_二、资源税的纳税人与扣缴义务人
133 _133_三、资源税的征税范围
134 _134_四、资源税的税目与单位税额
135 _135_五、资源税应纳税额的计算
136 _136_六、资源税的税收优惠
137 _137_七、资源税征收管理
138 _138_一、城镇土地使用税概述
139 _139_二、城镇土地使用税的纳税义务人
140 _140_三、城镇土地使用税的征税范围
141 _141_四、城镇土地使用税应纳税额的计算
142 _142_五、城镇土地使用税的税收优惠
143 _143_六、城镇土地使用税的征收管理
144 _144_一、单项选择题
145 _145_二、多项选择题
146 _146_三、判断题
147 _147_四、计算分析题
148 _148_一、房产税概述
149 _149_二、房产税的征税范围
150 _150_三、房产税的纳税义务人
151 _151_四、房产税应纳税额的计算
152 _152_五、房产税的税收优惠
153 _153_六、房产税的征收管理
154 _154_一、车船税概述
155 _155_二、车船税的纳税义务人
156 _156_三、车船税的征税范围
157 _157_四、车船税适用税目与税率
158 _158_五、车船税应纳税额的计算
159 _159_六、车船税的税收优惠
160 _160_七、车船税的征收管理
161 _161_一、契税概述
162 _162_二、契税的征税对象
163 _163_三、契税的纳税义务人
164 _164_四、契税应纳税额的计算
165 _165_五、契税的税收优惠
166 _166_六、契税的征收管理
167 _167_一、印花税概述
168 _168_二、印花税的纳税义务人
169 _169_三、印花税的税目与税率
170 _170_四、印花税应纳税额的计算
171 _171_五、印花税的税收优惠
172 _172_六、印花税的征收管理
173 _173_一、单项选择题
174 _174_二、多项选择题
175 _175_三、判断题
176 _176_一、土地增值税概述
177 _177_二、土地增值税的征税范围
178 _178_三、土地增值税的纳税人
179 _179_四、土地增值税的税率及计算
180 _180_五、土地增值税的会计处理
181 _181_六、土地增值税的征收管理
182 _182_一、耕地占用税概述
183 _183_二、耕地占用税的征税范围和纳税人
184 _184_三、耕地占用税的计税依据和税率
185 _185_四、耕地占用税的减免说
186 _186_五、耕地占用税的征收管理
187 _187_六、耕地占用税的计算及其会计核算
188 _188_一、单项选择题
189 _189_二、多项选择题
190 _190_三、计算题
191 _191_一、企业所得税的概念
192 _192_二、企业所得税的作用
193 _193_一、企业所得税的纳税人
194 _194_二、企业所得税的征税范围与对象
195 _195_三、企业所得税的税率
196 _196_一、应纳税所得额的计算
197 _197_二、所得税应纳税额的计算
198 _198_三、企业所得税的会计处理
199 _199_一、企业所得税的纳税办法
200 _200_二、企业所得税的纳税期限
201 _201_三、企业所得税的纳税地点
202 _202_四、企业所得税的纳税申报
203 _203_一、单项选择题
204 _204_二、多项选择题
205 _205_三、判断改错题
206 _206_四、计算题
207 _207_一、个人所得税的概念
208 _208_二、个人所得税的特点
209 _209_三、个人所得税的发展历程
210 _210_一、个人所得税的纳税义务人
211 _211_二、个人所得税的征税范围
212 _212_三、个人所得税的征税对象
213 _213_四、个人所得税的减免税规定
214 _214_五、个人所得税的征收管理
215 _215_一、工资、薪金所得
216 _216_二、个体工商户生产、经营所得
217 _217_三、企事业单位承包经营承租经营所得
218 _218_四、劳务报酬所得
219 _219_五、稿酬所得
220 _220_六、特许权使用费所得
221 _221_七、利息股息红利所得
222 _222_八、财产租赁所得
223 _223_九、财产转让所得
224 _224_十、偶然所得和其他所得
225 _225_一、账户设置
226 _226_二、企业代扣工资薪金个人所得税额的会计处理
227 _227_三、企业承包承租经营所得应纳个人所得税的会计处理
228 _228_四、企业代扣劳务报酬所得等项所得个人所得税款的会计处理
229 _229_一、单项选择题
230 _230_二、多项选择题
231 _231_三、判断题
232 _232_四、计算题
233 _233_五、问答题
234 _234_一、网上申报纳税申请
235 _235_二、网上申报纳税程序
236 _236_三、纳税查询
236 _236_三、纳税查询
235 _235_二、网上申报纳税程序
234 _234_一、网上申报纳税申请
233 _233_五、问答题
232 _232_四、计算题
231 _231_三、判断题
230 _230_二、多项选择题
229 _229_一、单项选择题
228 _228_四、企业代扣劳务报酬所得等项所得个人所得税款的会计处理
227 _227_三、企业承包承租经营所得应纳个人所得税的会计处理
226 _226_二、企业代扣工资薪金个人所得税额的会计处理
225 _225_一、账户设置
224 _224_十、偶然所得和其他所得
223 _223_九、财产转让所得
222 _222_八、财产租赁所得
221 _221_七、利息股息红利所得
220 _220_六、特许权使用费所得
219 _219_五、稿酬所得
218 _218_四、劳务报酬所得
217 _217_三、企事业单位承包经营承租经营所得
216 _216_二、个体工商户生产、经营所得
215 _215_一、工资、薪金所得
214 _214_五、个人所得税的征收管理
213 _213_四、个人所得税的减免税规定
212 _212_三、个人所得税的征税对象
211 _211_二、个人所得税的征税范围
210 _210_一、个人所得税的纳税义务人
209 _209_三、个人所得税的发展历程
208 _208_二、个人所得税的特点
207 _207_一、个人所得税的概念
206 _206_四、计算题
205 _205_三、判断改错题
204 _204_二、多项选择题
203 _203_一、单项选择题
202 _202_四、企业所得税的纳税申报
201 _201_三、企业所得税的纳税地点
200 _200_二、企业所得税的纳税期限
199 _199_一、企业所得税的纳税办法
198 _198_三、企业所得税的会计处理
197 _197_二、所得税应纳税额的计算
196 _196_一、应纳税所得额的计算
195 _195_三、企业所得税的税率
194 _194_二、企业所得税的征税范围与对象
193 _193_一、企业所得税的纳税人
192 _192_二、企业所得税的作用
191 _191_一、企业所得税的概念
190 _190_三、计算题
189 _189_二、多项选择题
188 _188_一、单项选择题
187 _187_六、耕地占用税的计算及其会计核算
186 _186_五、耕地占用税的征收管理
185 _185_四、耕地占用税的减免说
184 _184_三、耕地占用税的计税依据和税率
183 _183_二、耕地占用税的征税范围和纳税人
182 _182_一、耕地占用税概述
181 _181_六、土地增值税的征收管理
180 _180_五、土地增值税的会计处理
179 _179_四、土地增值税的税率及计算
178 _178_三、土地增值税的纳税人
177 _177_二、土地增值税的征税范围
176 _176_一、土地增值税概述
175 _175_三、判断题
174 _174_二、多项选择题
173 _173_一、单项选择题
172 _172_六、印花税的征收管理
171 _171_五、印花税的税收优惠
170 _170_四、印花税应纳税额的计算
169 _169_三、印花税的税目与税率
168 _168_二、印花税的纳税义务人
167 _167_一、印花税概述
166 _166_六、契税的征收管理
165 _165_五、契税的税收优惠
164 _164_四、契税应纳税额的计算
163 _163_三、契税的纳税义务人
162 _162_二、契税的征税对象
161 _161_一、契税概述
160 _160_七、车船税的征收管理
159 _159_六、车船税的税收优惠
158 _158_五、车船税应纳税额的计算
157 _157_四、车船税适用税目与税率
156 _156_三、车船税的征税范围
155 _155_二、车船税的纳税义务人
154 _154_一、车船税概述
153 _153_六、房产税的征收管理
152 _152_五、房产税的税收优惠
151 _151_四、房产税应纳税额的计算
150 _150_三、房产税的纳税义务人
149 _149_二、房产税的征税范围
148 _148_一、房产税概述
147 _147_四、计算分析题
146 _146_三、判断题
145 _145_二、多项选择题
144 _144_一、单项选择题
143 _143_六、城镇土地使用税的征收管理
142 _142_五、城镇土地使用税的税收优惠
141 _141_四、城镇土地使用税应纳税额的计算
140 _140_三、城镇土地使用税的征税范围
139 _139_二、城镇土地使用税的纳税义务人
138 _138_一、城镇土地使用税概述
137 _137_七、资源税征收管理
136 _136_六、资源税的税收优惠
135 _135_五、资源税应纳税额的计算
134 _134_四、资源税的税目与单位税额
133 _133_三、资源税的征税范围
132 _132_二、资源税的纳税人与扣缴义务人
131 _131_一、资源税概述
130 _130_四、计算分析题
129 _129_三、判断题
128 _128_二、多项选择题
127 _127_一、单项选择题
126 _126_七、关税减免
125 _125_六、原产地规定
124 _124_五、关税纳税争议
123 _123_四、关税补征和追征
122 _122_三、关税退还
121 _121_二、关税的强制执行
120 _120_一、关税缴纳
119 _119_五、应纳税额的计算
118 _118_四、进出口货物完税价格中的运输及相关费用与保险费的计算
117 _117_三、出口货物的完税价格
116 _116_二、特殊进口货物的完税价格
115 _115_一一、般进口货物的完税价格
114 _114_三、关税税则
113 _113_二、关税的征收对象
112 _112_一、关税的纳税义务人
111 _111_四、关税的分类
110 _110_三、关税的作用
109 _109_二、关税的特点
108 _108_一、关税的概念
107 _107_四、计算题
106 _106_三、判断题
105 _105_二、多项选择题
104 _104_一、单项选择题
103 _103_六、城市维护建设税和教育费附加涉税业务的账务处理
102 _102_五、减免规定和征收管理
101 _101_四、教育费附加的计算
100 _100_三、计征比率
99 _99_二、征收范围及计征依据
98 _98_一、教育费附加的概念
97 _97_四、征收管理
96 _96_三、税收优惠
95 _95_二、应纳税额的计算
94 _94_一、计税依据及税率
93 _93_四、城市维护建设税的征税范围及对象
92 _92_三、城市维护建设税的纳税人
91 _91_二、城市维护建设税的特点
90 _90_一、城市维护建设税的概念
89 _89_四、计算题
88 _88_三、判断题
87 _87_二、多项选择题
86 _86_一、单项选择题
85 _85_三、具体行业的账务处理
84 _84_二、营业税的基本账务处理
83 _83_一、账户的设置
82 _82_二、营业税纳税申报
81 _81_一、营业税的缴纳
80 _80_三、营业税的税收优惠
79 _79_二、营业税应纳税额的计算
78 _78_一、营业税的计税依据
77 _77_四、营业税的税目、税率
76 _76_三、营业税的应税行为
75 _75_二、营业税的征税范围
74 _74_一、营业税的纳税人和扣缴义务人
73 _73_二、营业税的特点
72 _72_一、营业税的概念
71 _71_六、问答题
70 _70_五、消费税账务处理题
69 _69_四、计算题
68 _68_三、判断题
67 _67_二、多项选择题
66 _66_一、单项选择题
65 _65_二、消费税的会计处理
64 _64_一、会计科目的设置和使用
63 _63_六、消费税的纳税申报
62 _62_五、消费税的减免税规定
61 _61_四、消费税的纳税地点
60 _60_三、消费税的纳税期限
59 _59_二、消费税的纳税义务发生时间
58 _58_一、消费税的纳税环节
57 _57_四、进口的应税消费品应纳税额的计算
56 _56_三、委托加工的应税消费品应纳税额的计算
55 _55_二、自产自用的应税消费品应纳税额的计算
54 _54_一、直接销售应税消费品应纳税额的计算
53 _53_二、消费税的税率
52 _52_一、消费税的征税对象和范围
51 _51_三、消费税纳税义务人
50 _50_二、消费税的特点
49 _49_一、消费税的概念
48 _48_六、问答题
47 _47_五、增值税账务处理题
46 _46_四、计算题
45 _45_三、判断题
44 _44_二、多项选择题
43 _43_一、单项选择题
42 _42_二、小规模纳税人增值税业务的会计处理
41 _41_一一、般纳税人增值税业务的会计处理
40 _40_七、增值税的纳税申报
39 _39_六、增值税专用发票的管理
38 _38_五、增值税减免税规定
37 _37_四、增值税纳税地点
36 _36_三、增值税纳税期限
35 _35_二、增值税纳税义务发生时间
34 _34_一、增值税纳税环节
33 _33_二、小规模纳税人增值税的计算
32 _32_一一、般纳税人增值税的计算
31 _31_四、增值税纳税人的视同销售行为
30 _30_三、增值税纳税人混合经营和兼营
29 _29_二、增值税税率
28 _28_一、增值税的征税对象及范围
27 _27_三、增值税纳税义务人
26 _26_二、增值税的特点
25 _25_一、增值税的概念
24 _24_三、问答题
23 _23_二、判断题
22 _22_一、单项选择题(每题只有一个选项是正确的)
21 _21_二、“主营业务税金及附加”科目
20 _20_“一、应交税费”科目
19 _19_五、税务检查制度
18 _18_四、税款征收制度
17 _17_三、税款缴纳制度
16 _16_二、纳税申报制度
15 _15_一、税务登记制度
14 _14_十、罚则
13 _13_九、税收减免
12 _12_八、纳税地点
11 _11_七、纳税期限
10 _10_六、纳税环节
9 _9_五、税率
8 _8_四、税目
7 _7_三、征税对象
6 _6_二、纳税义务人
5 _5_一、总则
4 _4_四、税收的作用
3 _3_三、税收的分类
2 _2_二、税收的特征
1 _1_一、税收的产生
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